Добрый день!
С апреля 2018 года по одному Поставщику наш бухгалтер не заводил документы в программу и следовательно они не попали в декларации по НДС (2 и 3 квартал). Вчера эту ошибку я обнаружила, как мне поступить?
Правильно ли будет завести эти документы в этом году и отразить их в декларации за 1 квартал 2019 г. Либо можно их поставить в нужном периоде 2018 г., но НДС учесть на счете 91.02. Суммы небольшие, услуги связи.
Как лучше поступить, чтобы не привлечь внимание налоговиков?
Спасибо!
ООО,
ОСНО,
1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1529)
Бухгалтерия предприятия (базовая для 1), редакция 3.0 (3.0.67.54)